淮南市数据资源管理局2023年部门决算中项目绩效评价报告
序号 |
项目名称 |
1 |
窗口人员月度考核奖 |
2 |
政务服务中心行政及“一费制”经费 |
3 |
标准化建设经费 |
4 |
免费复印、邮政快递费用 |
5 |
网上政务服务平台 |
6 |
淮南智慧城市民生领域建设PPP |
7 |
省级大数据企业奖补资金 |
8 |
电子政务外网安全监测平台建设 |
9 |
淮南市政务服务大厅综合窗口咨询、接件、办件服务 |
10 |
政务中心网络运行维护外包费及电子政务运行维护费 |
11 |
淮南市电子政务外网租赁服务项目 |
12 |
淮南市电子政务云计算中心租赁服务及政府协同办公系统租用服务项目 |
13 |
淮南市党政专网线路租赁服务项目 |
14 |
淮南市政务中心办公楼互联网租用项目 |
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
(2023年度) |
|||||||||||
项目名称 |
窗口人员月度考核奖 |
||||||||||
主管部门 |
淮南市数据资源管理局 |
实施单位 |
淮南市数据资源管理局 |
||||||||
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
||||
年度资金总额: |
115.2 |
115.2 |
115.2 |
10 |
100% |
10 |
|||||
其中:本年财政拨款 |
115.2 |
115.2 |
|
- |
|
- |
|||||
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
目标1:按照日考勤、周巡查、月考核、年考评的工作要求,加强对窗口工作人员的考核管理。 |
完成 |
||||||||||
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
产 |
数量指标 |
指标1:窗口和工作人员月度绩效考核全覆盖,优秀比例不超过20% |
|
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
质量指标 |
指标1:发挥考核奖励的激励作用,进一步改进窗口作风,提高办事效率 |
|
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||||
时效指标 |
指标1:按照市政府专题会议纪要有关规定执行 |
|
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
成本指标 |
指标1:按照市政府专题会议纪要有关规定执行 |
|
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
效 |
经济效益 |
指标1:通过统一的财政资金投入,实现资金的节约 |
|
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
社会效益 |
指标1:为群众提供7×24小时全天候服务,改进窗口作风,优化窗口服务,提高办事效率 |
|
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
生态效益 |
指标1:本项目不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||
可持续影 |
指标1:按照日考勤、周巡查、月考核、年考评的工作要求,加强对窗口工作人员的考核管理,充分发挥考核奖励的激励作用,进一步改进窗口作风,提高办事效率 |
|
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
满意度指标 |
服务对象 |
指标1:群众满意率90%以上 |
≧90% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
总分 |
|
|
100 |
100 |
|
||||||
注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
|||||||||||
2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
|||||||||||
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 |
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
(2023年度) |
|||||||||||
项目名称 |
政务服务中心行政及“一费制”经费 |
||||||||||
主管部门 |
淮南市数据资源管理局 |
实施单位 |
淮南市数据资源管理局 |
||||||||
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
||||
年度资金总额: |
96 |
96 |
96 |
10 |
100% |
10 |
|||||
其中:本年财政拨款 |
96 |
96 |
|
- |
|
- |
|||||
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
按照市委、市政府统筹全市数据资源管理、政务服务管理、市长热线服务的工作要求,进一步深化改革,提高行政审批服务效率,优化投资发展环境,保障改革工作正常进行。 |
完成 |
||||||||||
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
产 |
数量指标 |
指标1:服务大厅办理各类审批服务事项60万件以上 |
≧60万件 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
质量指标 |
指标1:按时办结率和群众满意率90%以上 |
≧90% |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||||
时效指标 |
指标1:为广大企业和群众提供优质、规范、廉洁、高效的政务服务 |
|
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
成本指标 |
指标1:根据招投标结果确定合同金额 |
|
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
效 |
经济效益 |
指标1:优化投资发展环境,为广大企业和群众提供优质、规范、廉洁、高效的政务服务 |
|
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
社会效益 |
指标1:进一步深化改革,提高行政审批服务效率,优化投资发展环境,保障改革工作正常进行 |
|
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
生态效益 |
指标1:本项目不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||
可持续影 |
指标1:优化投资发展环境,为广大企业和群众提供优质、规范、廉洁、高效的政务服务 |
|
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
满意度指标 |
服务对象 |
指标1:群众满意率90%以上 |
≧90% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
总分 |
|
|
100 |
100 |
|
||||||
注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
|||||||||||
2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
|||||||||||
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 |
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
(2023年度) |
|||||||||||
项目名称 |
标准化建设经费 |
||||||||||
主管部门 |
淮南市数据资源管理局 |
实施单位 |
淮南市数据资源管理局 |
||||||||
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
||||
年度资金总额: |
30 |
30 |
30 |
10 |
100% |
10 |
|||||
其中:本年财政拨款 |
30 |
30 |
|
- |
|
- |
|||||
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
优化为企业服务,打造企业服务专区,搭建融“好办易办、帮办代办、免申即享、金融服务、人力资源、问需纾困”等功能于一体的“企业E家”主题集成服务平台,实行“集成办、暖心办、便捷办、高效办、满意办”的“五办”模式。 |
完成 |
||||||||||
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
产 |
数量指标 |
指标1:设置综合服务窗口,对工程建设项目联合审批,低频类事项等35家部门 |
≥30个 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
质量指标 |
指标1:为企业和群众市场主体提供更加优质、高效的政务服务,着力创建一流营商环境。 |
影响程度(较高) |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||||
时效指标 |
指标1:按照国家、省、市相关文件规定执行。 |
影响程度(较高) |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
成本指标 |
指标1:预算成本 |
≤30万元 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
效 |
经济效益 |
指标1:通过统一的财政资金投入,实现资金的节约。通过一窗办事,建设群众办事时间成本 |
影响程度(较高) |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
社会效益 |
指标1:为企业全程帮办代办服务,助推项目早落地。 |
影响程度(较高) |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
生态效益 |
指标1:本项目不涉及。 |
|
|
|
|
|
|||||
可持续影 |
指标1:通过深入推进“一窗改革”,建立帮办代办机制,进一步改进窗口作风,提高办事效率,深入推进“服务型”政府建设,创建一流营商环境,不断提高企业和群众对政府服务的满意度。 |
影响程度(较高) |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
满意度指标 |
服务对象 |
指标1:服务对象满意度 |
≧90% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
总分 |
|
|
100 |
100 |
|
||||||
注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
|||||||||||
2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
|||||||||||
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 |
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
(2023年度) |
|||||||||||
项目名称 |
免费复印、邮政快递费用 |
||||||||||
主管部门 |
淮南市数据资源管理局 |
实施单位 |
淮南市数据资源管理局 |
||||||||
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
||||
年度资金总额: |
15 |
15 |
15 |
10 |
100% |
10 |
|||||
其中:本年财政拨款 |
15 |
15 |
|
- |
|
- |
|||||
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
改进窗口作风,优化窗口服务,为办事群众节约时间节约成本,优化营商环境,提高办事效率。 |
完成 |
||||||||||
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
产 |
数量指标 |
指标1:每年寄件量 |
≥25000件 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
质量指标 |
指标1:改进窗口作风,优化窗口服务,为办事群众节约时间节约成本,优化营商环境,提高办事效率。 |
影响程度(较高) |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||||
时效指标 |
指标1:为群众节约成本、节约时间,提高群众对政府的满意度。 |
影响程度(较高) |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
成本指标 |
指标1:预算成本 |
≤15万元 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
效 |
经济效益 |
指标1:政府统一买单,为群众节约时间和成本,也降低成本。 |
影响程度(较高) |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
社会效益 |
指标1:政府统一买单,为群众节约时间和成本,也降低成本,群众反映非常好,提高政府的公信力。 |
影响程度(较高) |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
生态效益 |
指标1:本项目不涉及。 |
|
|
|
|
|
|||||
可持续影 |
指标1:优化投资发展环境,为广大企业和群众提供优质、规范、廉洁、高效的政务服务。 |
影响程度(较高) |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
满意度指标 |
服务对象 |
指标1:群众满意度 |
≥90% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
总分 |
|
|
100 |
100 |
|
||||||
注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
|||||||||||
2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
|||||||||||
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 |
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
(2023年度) |
|||||||||||
项目名称 |
网上政务服务平台项目 |
||||||||||
主管部门 |
淮南市数据资源管理局 |
实施单位 |
淮南市数据资源管理局 |
||||||||
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
||||
年度资金总额: |
0 |
2100 |
2100 |
10 |
100% |
10 |
|||||
其中:本年财政拨款 |
0 |
2100 |
|
- |
|
- |
|||||
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
贯彻落实国务院、省政府工作部署,坚持统筹建设、分级应用的原则,加快建设全市统一的网上政务服务平台,融合线上线下两个渠道,最终形成市、县、乡、村一体化政务服务体系。根据皖政办【2017】73号文要求,按时间节点完成系统相关功能的建设、调试,并保证平台的正式上线运行。 |
完成 |
||||||||||
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
产 |
数量指标 |
指标1:依托省级皖事通办平台,开发建设市级皖事通办平台 |
1 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
质量指标 |
指标1:建成覆盖市、县区、乡镇、村(社区)四级的政务服务“一张网”,梳理、发布标准化政务服务事项实施清单 |
|
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||||
时效指标 |
指标1:提高办事效率,让”群众少跑腿,数据多跑路” |
|
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
成本指标 |
指标1:追加预算 |
≤2100万元 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
效 |
经济效益 |
指标1:通过统一的财政资金投入,实现资金的节约 |
|
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
社会效益 |
指标1:开展预约办、好差评、跨省通办等工作,进一步为办事群众提供优质、便捷的服务,提升政府形象 |
|
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
生态效益 |
指标1:本项目不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||
可持续影 |
指标1:围绕营商环境,推进“一屏通办”。围绕群众、企业、工作人员“一个手机屏、一套简流程”即可快速办成一件事的目标,推进“一件事一次办”,加快推进“一屏通办”改革 |
|
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
满意度指标 |
服务对象 |
指标1:项目实施效果满意度 |
≧90% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
总分 |
|
|
100 |
100 |
|
||||||
注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
|||||||||||
2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
|||||||||||
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 |
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
(2023年度) |
|||||||||||
项目名称 |
淮南智慧城市民生领域建设(智慧医疗)PPP项目 |
||||||||||
主管部门 |
淮南市数据资源管理局 |
实施单位 |
淮南市数据资源管理局 |
||||||||
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
||||
年度资金总额: |
0 |
871 |
871 |
10 |
100% |
10 |
|||||
其中:本年财政拨款 |
0 |
871 |
|
- |
|
- |
|||||
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
按照国家卫生“46312”规划,建设覆盖全市的全民健康信息平台,根据市政府第75次常务会议纪要。根据国家与卫生部相关信息标准,建立区域卫生信息资源库,符合健康档案七大分类要求;将区域标准卫生信息机构端接入系统推广至试点区县范围内社区中心、社区站,区县级农卫中心、乡镇卫生院、村卫生室;建设基于健康档案的淮南市人口健康信息平台系统,并接入社区、乡镇卫生院等系统;建立覆盖市属医院的淮南市业务管理应用系统,包括健康卡一卡通系统、居民广义健康档案系统以及针对已有数据的决策支持系统。 |
基本完成 |
||||||||||
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
产 |
数量指标 |
指标1:建成系统平台套数 |
1 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
质量指标 |
指标1:将区域标准卫生信息机构端接入系统推广至试点区县范围内社区中心、社区站,区县级农卫中心、乡镇卫生院、村卫生室;建设基于健康档案的淮南市人口健康信息平台系统 |
|
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||||
时效指标 |
指标1:项目按合同规定完成 |
3年 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
成本指标 |
指标1:根据政府常务会定(追加预算) |
≤871万元 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
效 |
经济效益 |
指标1:打造一张“横向到边,纵向到底、条块结合、互联互通”淮南人口健康信息平台 |
|
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
社会效益 |
指标1:通过“互联网+健康医疗”探索服务新模式,努力建设人民满意的医疗卫生事业 |
|
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
生态效益 |
指标1:本项目不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||
可持续影 |
指标1:打造健康淮南,推动淮南健康医疗大数据产业的蓬勃发展 |
|
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
满意度指标 |
服务对象 |
指标1:服务对象满意度 |
≧90% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
总分 |
|
|
100 |
100 |
|
||||||
注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
|||||||||||
2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
|||||||||||
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 |
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
(2023年度) |
|||||||||||
项目名称 |
省级大数据企业奖补资金 |
||||||||||
主管部门 |
淮南市数据资源管理局 |
实施单位 |
淮南市数据资源管理局 |
||||||||
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
||||
年度资金总额: |
0 |
110 |
110 |
10 |
100% |
10 |
|||||
其中:本年财政拨款 |
0 |
110 |
|
- |
|
- |
|||||
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
通过惠企通平台,以免申即享在方式完成涉企资金的兑现。在3月底前将奖补资金发放到位,促进淮南大数据企业的发展,提高淮南数字经济发展速度。 |
完成 |
||||||||||
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
产 |
数量指标 |
指标1:淮南共评省级大数据企业11户 |
11 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
质量指标 |
指标1:严格执行定性、定量要求,逐级审核 |
|
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||||
时效指标 |
指标1:按照企业申报、市级初核心,省级审批程序 |
|
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
成本指标 |
指标1:淮南共评省级大数据企业11户,每户奖励10万元共计110万元(追加预算) |
≤110万元 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
效 |
经济效益 |
指标1:给予淮南大企业激励,促进淮南数据经济的发展壮大 |
|
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
社会效益 |
指标1:促进大数据企业的发展,提高淮南经济的增长 |
|
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
生态效益 |
指标1:本项目不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||
可持续影 |
指标1:提高为企业办实事的效率,促进大数据企业的发展,不断壮大淮南数字经济 |
|
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
满意度指标 |
服务对象 |
指标1:项目实施效果满意度 |
≧90% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
总分 |
|
|
100 |
100 |
|
||||||
注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
|||||||||||
2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
|||||||||||
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 |
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
(2023年度) |
|||||||||||
项目名称 |
电子政务外网安全监测平台建设项目 |
||||||||||
主管部门 |
淮南市数据资源管理局 |
实施单位 |
淮南市数据资源管理局 |
||||||||
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
||||
年度资金总额: |
0 |
695.92 |
695.92 |
10 |
100% |
10 |
|||||
其中:本年财政拨款 |
0 |
695.92 |
|
- |
|
- |
|||||
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
电子政务外网安全监测平台的建设使得整个政务网安全感知能力得到有效提升,实现电子政务外网的威胁可视化、通报预警与处置、威胁情报共享等能力,截至目前累计发现并预警安全事件6000余起,有效实现了风险快速发现、快速处置目的,目前未发生过重大网络安全事故。 |
基本完成 |
||||||||||
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
产 |
数量指标 |
指标1:探测网络安全状态,平台24小时稳定运行,及时报警处置 |
|
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
质量指标 |
指标1:实现政务云服务器、网络、存储等资源网络安全实时监测 |
|
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||||
时效指标 |
指标1:实时展示安全监测状态,第一时间安全风险报警 |
|
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
成本指标 |
指标1:根据合同金额控制成本(追加预算) |
≤695.92万元 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
效 |
经济效益 |
指标1:为集约化平台提供统一的安全监测平台,避免部门信息化建设过程中重复性资金投入 |
|
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
社会效益 |
指标1:降低各部门技术保障门槛,提升我市总体网络安全防护水平 |
|
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
生态效益 |
指标1:本项目不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||
可持续影 |
指标1:提升部门履职能力,持续性为市直部门信息系统集约化建设提供安全技术保障 |
|
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
满意度指标 |
服务对象 |
指标1:服务对象满意度 |
≧90% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
总分 |
|
|
100 |
100 |
|
||||||
注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
|||||||||||
2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
|||||||||||
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 |
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
(2023年度) |
|||||||||||
项目名称 |
淮南市政务服务大厅综合窗口咨询、接件、办件服务项目 |
||||||||||
主管部门 |
淮南市数据资源管理局 |
实施单位 |
淮南市数据资源管理局 |
||||||||
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
||||
年度资金总额: |
0 |
101.92 |
101.92 |
10 |
100% |
10 |
|||||
其中:本年财政拨款 |
0 |
101.92 |
|
- |
|
- |
|||||
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
通过项目实施,落实国家、省、市文件规定“政务服务管理机构统一配置综合窗口工作人员”要求,建立以服务窗口为主导的政务服务运行机制,实行一窗受理、集中审批、集成服务,在政务服务中心受理、审批、办结一站式办理,全面推行“一窗制”改革要求。 |
基本完成 |
||||||||||
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
产 |
数量指标 |
指标1:设置综合服务窗口,对工程建设项目联合审批,低频类事项等35家部门,886政务服务实行联合受理 |
|
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
质量指标 |
指标1:承担综合受理、转办、帮办代办、咨询引导,“办不成事”反映问题处理等服务职责,为企业和群众市场主体提供更加优质、高效的政务服务,着力创建一流营商环境 |
|
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||||
时效指标 |
指标1:按照国家、省、市相关文件规定执行 |
|
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
成本指标 |
指标1:根据合同金额控制成本(追加预算) |
≤101.92万元 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
效 |
经济效益 |
指标1:通过统一的财政资金投入,实现资金的节约。通过一窗办事,建设群众办事时间成本 |
|
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
社会效益 |
指标1:通过设置综合窗口,变企业和群众办事“一事跑多窗、为一窗办多事”,有效解决窗口忙闲不均,群众办事排长队问题。为企业全程帮办代办服务,助推项目早落地 |
|
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
生态效益 |
指标1:本项目不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||
可持续影 |
指标1:通过深入推进“一窗改革”,建立帮办代办机制,进一步改进窗口作风,提高办事效率,深入推进“服务型”政府建设,创建一流营商环境,不断提高企业和群众对政府服务的满意度 |
|
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
满意度指标 |
服务对象 |
指标1:群众满意率90%以上 |
≧90% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
总分 |
|
|
100 |
100 |
|
||||||
注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
|||||||||||
2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
|||||||||||
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
(2023年度) |
|||||||||||
项目名称 |
政务中心网络运行维护外包费及电子政务运行维护费 |
||||||||||
主管部门 |
淮南市数据资源管理局 |
实施单位 |
淮南市信息中心 |
||||||||
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
||||
年度资金总额: |
125 |
125 |
124.94 |
10 |
100% |
10 |
|||||
其中:本年财政拨款 |
125 |
125 |
|
- |
|
- |
|||||
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
通过服务外包,为市政务中心办公楼提供技术人员网络驻点服务。确保电子政务网络安全、稳定、正常运行,为全市各类业务系统搭建一个安全、稳定的网络运行平台。 |
完成 |
||||||||||
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
产 |
数量指标 |
指标1:4名技术人员驻点维护 |
4人 |
4人 |
15 |
15 |
|
||||
指标2:实现政务中心机房、网络、软硬件日常维护 |
|
达成预期指标 |
|
||||||||
质量指标 |
指标1:保障政务网络运行安全、稳定 |
|
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||||
指标2:保障政务中心机房及相关网络设施安全稳定运行 |
|
达成预期指标 |
|
||||||||
时效指标 |
指标1:根据合同约定,提供满足服务质量要求的实时响应 |
|
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
成本指标 |
指标1:控制在年度预算金额范围内 |
125万 |
124.94万 |
10 |
10 |
|
|||||
效 |
经济效益 |
指标1:通过统一的财政资金投入,降低各部门办公网络运维中的重复性投资 |
|
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
社会效益 |
指标1:降低政府部门信息化建设中技术维护成本,及时排除网络故障,确保部门办公网络安全稳定 |
|
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
生态效益 |
指标1:本项目不涉及 |
|
|
0 |
0 |
|
|||||
可持续影 |
指标1:促进政务信息化健康、集约的持续性发展 |
|
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
满意度指标 |
服务对象 |
指标1:满意度≥90% |
≥90% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
总分 |
|
|
100 |
100 |
|
||||||
注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
|||||||||||
2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
|||||||||||
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 |
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
(2023年度) |
|||||||||||
项目名称 |
淮南市电子政务外网租赁服务项目 |
||||||||||
主管部门 |
淮南市数据资源管理局 |
实施单位 |
淮南市信息中心 |
||||||||
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
||||
年度资金总额: |
125 |
125 |
0 |
0 |
0% |
0 |
|||||
其中:本年财政拨款 |
125 |
125 |
|
- |
|
- |
|||||
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
根据国家及省对电子政务外网建设要求,实现网络建设年度工作目标,满足各部门新增信息化项目对基础网络资源的需求。 |
完成 |
||||||||||
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
产 |
数量指标 |
指标1:完成外网升级,实现全市范围乡镇、街道全覆盖 |
90个乡镇、街道 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
质量指标 |
指标1:网络安全等级测评达到第三级 |
第三级 |
第三级 |
15 |
15 |
|
|||||
时效指标 |
指标1:项目按照年度工作计划和合同约定的时间完成 |
|
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
成本指标 |
指标1:控制在年度预算金额范围内 |
125万 |
0万 |
10 |
10 |
|
|||||
效 |
经济效益 |
指标1:减少部门独立建设、重复申报、重复建设,财政重复投资等资源浪费问题 |
|
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
社会效益 |
指标1:为实现网上政务服务“一网、一门、一次”、市民办事“最多跑一次”目标提供基础环境支撑 |
|
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
生态效益 |
指标1:本指标不适用此项目 |
|
|
0 |
0 |
|
|||||
可持续影 |
指标1:建成统一的政务外网环境,整合部门数据,实现网上服务,解决部门间信息孤岛现象 |
|
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
满意度指标 |
服务对象 |
指标1:项目实施效果的满意度≧90% |
≧90% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
总分 |
|
|
90 |
90 |
|
||||||
注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
|||||||||||
2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
|||||||||||
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 |
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
(2023年度) |
|||||||||||
项目名称 |
淮南市电子政务云计算中心租赁服务及政府协同办公系统租用服务项目 |
||||||||||
主管部门 |
淮南市数据资源管理局 |
实施单位 |
淮南市信息中心 |
||||||||
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
||||
年度资金总额: |
430.5 |
430.5 |
305.5 |
10 |
70.96% |
7 |
|||||
其中:本年财政拨款 |
430.5 |
430.5 |
|
- |
|
- |
|||||
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
一、在满足信息安全三级等保的环境中,为全市政府部门信息化建设提供统一的、集约的集计算、存储、安全的机房环境。 |
完成 |
||||||||||
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
产 |
数量指标 |
指标1:预计新增不少于10个部门的信息系统实现集约化建设 |
大于等于10个 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
指标2:推进协同办公系统在乡镇、街道的全面覆盖 |
90个 |
|
|||||||||
质量指标 |
指标1:云计算平台网络安全等级测评达到第三级。 |
第三级 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||||
指标2:协同系统稳定运行,确保无系统性崩溃情况发生 |
|
|
|||||||||
时效指标 |
指标1:提供人员驻场,运维服务 |
|
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
成本指标 |
指标1:根据合同价格控制 |
430.5万 |
305.5万 |
10 |
10 |
|
|||||
效 |
经济效益 |
指标1:降低各部门信息化建设中的重复性投资成本 |
|
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
指标2:有效解决传统办公纸张浪费,公文流转时效性差的问题,减少财政重复投资和资源浪费等问题 |
|
|
|||||||||
社会效益 |
指标1:降低政府部门信息化建设中技术维护成本,减少建设与运维难度 |
|
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
生态效益 |
指标1:本项目不涉及 |
|
|
0 |
|
|
|||||
可持续影 |
指标1:建立信息化预算申报审核制度,今后原则上不再审批新建机房项目 |
|
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
指标2:提升办公效率,实现跨部门公文流转“极速达”、公文流转过程的实时监督以及历史文件的可查可看。 |
|
|
|||||||||
满意度指标 |
服务对象 |
指标1:满意度≥90% |
≧90% |
95% |
10 |
10 |
|
||||
总分 |
|
|
93 |
93 |
|
||||||
注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
|||||||||||
2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
|||||||||||
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 |
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
(2023年度) |
|||||||||||
项目名称 |
淮南市党政专网线路租赁服务项目 |
||||||||||
主管部门 |
淮南市数据资源管理局 |
实施单位 |
淮南市信息中心 |
||||||||
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
||||
年度资金总额: |
42.8 |
42.8 |
42.79 |
10 |
100% |
10 |
|||||
其中:本年财政拨款 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
为全市党政机关提供一个安全、稳定、可靠的内网运行平台,满足党政机关财政系统、编办系统业务需求。 |
完成 |
||||||||||
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
产 |
数量指标 |
指标1:覆盖市直50家部门 |
50 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
质量指标 |
指标1:无重大安全事故,整体运行稳定。 |
|
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||||
时效指标 |
指标1:按照合同约定时间提供各项服务。 |
|
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
成本指标 |
指标1:控制在年度预算金额范围内 |
42.8万 |
42.79万 |
10 |
10 |
|
|||||
效 |
经济效益 |
指标1:为市直各部门提供统一的财政接入网络,避免重复性建设投资,降低运维成本。 |
|
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
社会效益 |
指标1:降低政府部门信息化建设中技术、资金维护成本,及时排除网络故障,确保部门财政平台接入的网络安全。 |
|
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
生态效益 |
指标1:本项目不涉及。 |
|
|
|
|
|
|||||
可持续影 |
指标1:通过统一网络接入、实时服务响应、专业技术管理,提升网络使用效率,保障网络安全。 |
|
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
满意度指标 |
服务对象 |
指标1:满意度≥90% |
≧90% |
95% |
10 |
10 |
|
||||
总分 |
|
|
100 |
|
|
||||||
注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
|||||||||||
2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
|||||||||||
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 |
项目支出绩效自评表 |
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(2023年度) |
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项目名称 |
淮南市政务中心办公楼互联网租用项目 |
||||||||||
主管部门 |
淮南市数据资源管理局 |
实施单位 |
淮南市信息中心 |
||||||||
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
||||
年度资金总额: |
26 |
26 |
26 |
10 |
100% |
10 |
|||||
其中:本年财政拨款 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
为政务中心市直机关提供一个安全、稳定的互联网环境,满足日常办公需求 |
完成 |
||||||||||
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
产 |
数量指标 |
指标1:为政务中心ABC办公楼提供互联网出口服务 |
|
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
质量指标 |
指标1:提供安全、稳定的互联网环境 |
|
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||||
时效指标 |
指标1:根据合同约定,提供满足服务质量要求的实时响应 |
|
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
成本指标 |
指标1:根据合同价格控制 |
26万 |
26万 |
10 |
10 |
|
|||||
效 |
经济效益 |
指标1:通过统一的财政资金投入,降低财政在各部门办公网络运维中的重复性资金支出 |
|
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
社会效益 |
指标1:降低政府部门信息化建设中技术、资金维护成本,及时排除网络故障,确保部门互联网络安全稳定 |
|
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
生态效益 |
指标1:本项目不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||
可持续影 |
指标1:通过统一网络接入、实时服务响应、专业技术管理,提升互联网使用效率,保障网络安全。 |
|
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
满意度指标 |
服务对象 |
指标1:满意度≥85% |
≧90% |
95% |
10 |
10 |
|
||||
总分 |
|
|
100 |
100 |
|
||||||
注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
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2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
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3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 |
网上政务服务平台项目
支出绩效评价报告
一、项目基本情况
(一)项目概况。
1.项目立项情况
根据《国务院办公厅关于印发“互联网+政务服务”技术体系建设指南的通知》(国办函〔2016〕108号)、《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省政务服务信息资源共享管理暂行办法的通知》(皖政办〔2017〕17号)、《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省网上政务服务平台总体建设方案的通知》(皖政办〔2017〕162号)、《淮南市人民政府关于印发淮南市加快推进“互联网+政务服务”工作方案的通知》(淮府〔2017〕46号)、《淮南市人民政府办公室关于印发淮南市加快推进“互联网+政务服务”工作规划的通知》(淮府办〔2017〕70号)文件要求,升级改造淮南市现有行政审批权力清单运行平台、市政务服务网上办事大厅,建设网上政务服务平台、政务信息资源共享平台、12345热线三大业务,覆盖所有相关市直部门及县区和近千个街道社区。
本项目实际中标价格为4076.08万元,均为市级财政资金,主要用于网上政务服务平台、政务信息资源共享平台、12345热线三大业务。本项目已于2020年8月27日完成验收,已支付资金3668.5万元,剩余407.6万元为质保金,根据合同约定质保金在项目运维到期2025年8月后支付。
(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。
总体目标:聚焦绩效目标,坚持问题导向,通过实施绩效评价,进一步完善政策体系,健全工作机制,强化工作落实,查找薄弱环节,规范资金使用,以推进网上政务服务建设为抓手,建设网上政务服务平台、政务信息资源共享平台、12345热线三大业务,进一步提升我市政务服务规范化水平,提高政务服务质量和效率。
阶段性目标:一是根据《安徽省网上政务服务平台技术规范(试行)要求》,升级改造淮南市现有行政审批权力运行平台,建设覆盖市、县(区)、街道(镇)、社区(村)四级政务服务体系的一体化互联网服务平台,打造线上线下相结合的政务服务“O2O”服务体系。二是整合政府各部门信息资源,规范信息资源目录体系建设,加强对各类政务资源进行组织和管理,建造一个共建共享、互联互通、数据开放、综合决策的政务信息资源共享平台。三是通过信息化手段逐步整合各部门现有的政民互动渠道,推动政务服务热线与互联网政务服务门户和政务服务平台集成,实现“一号对外、诉求汇总、分类处置、统一协调、各方联动、限时办理”。四是与省、市电子政务云工作平台及各类相关硬件设备的对接整合。
二、绩效评价工作开展情况
(一)绩效评价目的、对象和范围。
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