淮南市政务服务中心2017年部门决算情况

发布时间:2018-07-19 14:16信息来源:淮南市人民政府政务服务中心文字大小:[    ] 背景色:       


目 录

第一部分 淮南市人民政府政务服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 淮南市人民政府政务服务中心2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 淮南市人民政府政务服务中心2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释


第一部分 淮南市政务服务中心概况

一、部门职责

市政务服务中心、市长热线办公室、市企业投诉处理中心实行一个机构三块牌子,作为市政府派出机构,正县级建制,是集行政审批、12345政府服务直通车、企业投诉处理为一体的政府综合性服务平台。36个行政部门入驻政务服务大厅,办理行政许可及服务类事项322项;网上政务服务大厅覆盖全市40个部门和单位,形成网上服务与实体大厅服务,线上服务与线下服务相结合的一体化服务新模式。

二、机构设置

从决算单位构成看,淮南市政务服务中心2017年度部门决算包括:局本级决算,与预算比较,无增加(减少)情况。

纳入淮南市政务服务中心2017年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

淮南市政务服务中心本级



第二部分 淮南市政务服务中心2017年部门决算表


收入支出决算总表




公开01表

部门:淮南市政务服务中心


金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次




一、财政拨款收入

737.41

一、一般公共服务支出

712.06

二、上级补助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

0.00

六、科学技术支出

0.00



七、文化体育与传媒支出

0.00



八、社会保障和就业支出

11.54



九、医疗卫生与计划生育支出

8.38



十、节能环保支出

0.00



十一、城乡社区支出

0.00



十二、农林水支出

0.00



十三、交通运输支出

0.00



十四、资源勘探信息等支出

0.00



十五、商业服务业等支出

0.00



十六、金融支出

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00



十八、国土海洋气象等支出

0.00



十九、住房保障支出

13.60



二十、粮油物资储备支出

0.00



二十一、其他支出

0.00



二十二、债务还本支出

0.00



二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

745.21

本年支出合计

745.59

用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

0.46

年末结转和结余

0.09





总计

745.68

总计

745.68

收入决算表






公开02表

部门:淮南市政务服务中心





金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

745.21

737.41

0.00

0.00

0.00

0.00

7.80

201

一般公共服务支出

711.69

703.89

0.00

0.00

0.00

0.00

7.80

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

711.69

703.89

0.00

0.00

0.00

0.00

7.80

2010301

行政运行

180.97

173.17

0.00

0.00

0.00

0.00

7.80

2010306

政务公开审批

530.72

530.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

11.54

11.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

11.54

11.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

4.91

4.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.63

6.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

8.38

8.38

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

8.13

8.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

5.62

5.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

2.51

2.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

0.25

0.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

0.25

0.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

13.60

13.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

13.60

13.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

13.60

13.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


支出决算表









公开03表

部门:淮南市政务服务中心





金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计







一般公共服务支出

745.59

214.49

531.09

0.00

0.00

0.00

745.59

政府办公厅(室)及相关机构事务

712.06

180.97

531.09

0.00

0.00

0.00

712.06

行政运行

712.06

180.97

531.09

0.00

0.00

0.00

712.06

政务公开审批

180.97

180.97

0.00

0.00

0.00

0.00

180.97

社会保障和就业支出

531.09

0.00

531.09

0.00

0.00

0.00

531.09

行政事业单位离退休

11.54

11.54

0.00

0.00

0.00

0.00

11.54

归口管理的行政单位离退休

11.54

11.54

0.00

0.00

0.00

0.00

11.54

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.91

4.91

0.00

0.00

0.00

0.00

4.91

医疗卫生与计划生育支出

6.63

6.63

0.00

0.00

0.00

0.00

6.63

行政事业单位医疗

8.38

8.38

0.00

0.00

0.00

0.00

8.38

行政单位医疗

8.13

8.13

0.00

0.00

0.00

0.00

8.13

公务员医疗补助

5.62

5.62

0.00

0.00

0.00

0.00

5.62

其他医疗卫生与计划生育支出

2.51

2.51

0.00

0.00

0.00

0.00

2.51



财政拨款收入支出决算总表




公开04表

部门:淮南市政务服务中心



金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

737.41

一、一般公共服务支出

704.26

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00



三、国防支出

0.00



四、公共安全支出

0.00



五、教育支出

0.00



六、科学技术支出

0.00



七、文化体育与传媒支出

0.00



八、社会保障和就业支出

11.54



九、医疗卫生与计划生育支出

8.38



十、节能环保支出

0.00



十一、城乡社区支出

0.00



十二、农林水支出

0.00



十三、交通运输支出

0.00



十四、资源勘探信息等支出

0.00



十五、商业服务业等支出

0.00



十六、金融支出

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00



十八、国土海洋气象等支出

0.00



十九、住房保障支出

13.60



二十、粮油物资储备支出

0.00



二十一、其他支出

0.00



二十二、债务还本支出

0.00



二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计


本年支出合计

737.79

年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余

0.09

一般公共预算财政拨款




政府性基金预算财政拨款




合计


合计

737.88


一般公共预算财政拨款收入支出决算表















公开05表

部门:淮南市政务服务中心









金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余


合计

0.46

0.00

0.46

737.41

206.69

530.72

737.79

206.69

531.09

0.09

0.00

0.09

0.00

201

一般公共服务支出

0.46

0.00

0.46

703.89

173.17

530.72

704.26

173.17

531.09

0.09

0.00

0.09

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.46

0.00

0.46

703.89

173.17

530.72

704.26

173.17

531.09

0.09

0.00

0.09

0.00

2010301

行政运行

0.00

0.00

0.00

173.17

173.17

0.00

173.17

173.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010306

政务公开审批

0.46

0.00

0.46

530.72

0.00

530.72

531.09

0.00

531.09

0.09

0.00

0.09

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

11.54

11.54

0.00

11.54

11.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

11.54

11.54

0.00

11.54

11.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

4.91

4.91

0.00

4.91

4.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

0.00

0.00

0.00

6.63

6.63

0.00

6.63

6.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

8.38

8.38

0.00

8.38

8.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

0.00

0.00

0.00

8.13

8.13

0.00

8.13

8.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗★

0.00

0.00

0.00

5.62

5.62

0.00

5.62

5.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助★

0.00

0.00

0.00

2.51

2.51

0.00

2.51

2.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

0.25

0.25

0.00

0.25

0.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

0.25

0.25

0.00

0.25

0.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

13.60

13.60

0.00

13.60

13.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

13.60

13.60

0.00

13.60

13.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

0.00

0.00

0.00

13.60

13.60

0.00

13.60

13.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00





一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表

部门:

淮南市政务服务中心





金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

168.46

302

商品和服务支出

19.71

310

其他资本性支出

0.00

30101

基本工资

72.99

30201

办公费

0.35

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

48.97

30202

印刷费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30103

奖金

28.58

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30104

其他社会保障缴费

11.30

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30107

绩效工资

0.00

30206

电费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

6.63

30207

邮电费

1.89

31008

物资储备

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

18.52

30211

差旅费

0.26

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30302

退休费

4.91

30213

维修(护)费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

0.60

31020

产权参股

0.00

30305

生活补助

0.00

30216

培训费

0.80

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

0.99

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

医疗费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30401

企业政策性补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

30309

奖励金

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

0.00

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

0.00

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

住房公积金

13.60

30227

委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

2.48

30701

国内债务付息

0.00

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

0.04

30707

国外债务付息

0.00

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

12.29

39906

赠与

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

0.00







30299

其他商品和服务支出

0.00




人员经费合计

186.98

公用经费合计

19.71


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开07表

部门:淮南市政务服务中心





金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出

项目支出

合计






































淮南市政务服务中心没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


第三部分 淮南市政务服务中心2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计745.68万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计745.68万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加342.41万元,增幅为84.90%,主要原因是2017年收入支出决算中增加包括行政审批等项目费用。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计745.21万元,其中:财政拨款收入737.41万元,占98.95%。其他收入7.8万元,占1.05%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计745.59万元,其中:基本支出214.49万元,占28.77%;项目支出531.09万元,占71.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计737.88万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计737.88万元(含年末财政拨款结转和结余),与2016年相比,收、支总计各增加334.68万元和335.08万元,增幅为45%,主要原因是2017年财政拨款收入支出决算中增加包括行政审批等项目费用。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入737.41万元,占本年收入的98.95%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加334.21万元,增长82.89%。主要原因是2017年收入支出决算中增加包括行政审批等项目费用。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出737.79万元,占本年支出的98.95%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加334.61万元,增长83%。主要原因2017年财政拨款支出决算中增加包括行政审批等项目费用。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出737.79万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出704.26万元,占95.46%;社会保障和就业(类)支出11.54万元,占1.56%;医疗卫生与计划生育(类)支出8.38万元,占1.14%;住房保障(类)支出13.6万元,占1.84%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为690.38万元,支出决算为737.79万元,完成年初预算的106.87%。决算数大于预算数的主要原因:项目支出增加。其中:基本支出206.69万元,占28.03%;项目支出531.09万元,占71.97%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为151.20万元,支出决算为173.17万元,完成年初预算的114.53%,决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项)。年初预算为530.80万元,支出决算为531.09万元,完成年初预算的100.05%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出调整。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),年初预算为4.91万元,支出决算为4.91万元,完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为6.63万元,支出决算为6.63万元,完成年初预算的100%.

5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项),年初预算为5.62万元,支出决算为5.62万元,完成年初预算的100%。

6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),年初预算为2.51万元,支出决算为2.51万元,完成年初预算的100%。

7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项),年初预算为0.25万元,支出决算为0.25万元,完成年初预算的100%。

8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为10.48万元,支出决算为13.6万元,完成年初预算的129.77%,决算数大于预算数的主要原因是工资调整公积金调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出206.69万元,其中人员经费186.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金;公用经费19.71万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

淮南市政务服务中心没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,淮南市政务服务中心机关运行经费支出19.71万元,比2016年增加2.21万元,增长12.63%,主要原因是印刷费增加。

(二)政府采购支出情况。

2017年度,淮南市政务服务中心政府采购支出总额39.92万元,其中:政府采购货物支出9.29万元,政府采购工程支出30.63万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,淮南市政务服务中心共有车辆0辆,原有2辆公务用车已实行公车改革;

(四)关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,淮南市政务服务中心组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共3个项目,涉及资金500.1万元,占项目预算总额的94.16%。评价结果显示,项目立项符合单位职责和相关管理规定,绩效目标合理,项目较好完成了目标任务,产生了较好的经济效益和社会效益,达到了预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




淮南市人民政府政务服务中心2017财政决算数据.XLS


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